Корректировка отчетности, если сумма больничного включена в налогооблагаемую базу

NDS Reklama Image
Добрый день! ООО на УСН 15. Подскажите, пожалуйста, как действовать в следующей ситуации: сотрудник в феврале находился на больничном 10 дней (расчет произвели по МРОТу) больничный есть - данная сумма я так понимаю не облагается взносами. При сдачи отчетности в ПФР данную сумму по больничному была исключена из налогооблагаемой, а вот в отчетности в ФСС данная сумма включена в налогооблагаемую базу и расчет больничного ни в каких строка не фигурирует.  Взносы начислены и уплачены с учетом суммы больничного. Как поступить в данной ситуации нужно сдавать корректирующий в ПФР или ФСС?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page